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市城發(fā)集團內部審計組與礦投公司進行專項審計意見反饋交流

2023-12-01 16:46:49  點擊:1122

  為進一步落實好集團公司2023年度內部審計內部控制工作,11月29日下午,在礦投公司七樓會議室,集團公司法務審計部、財務資產部等組成的內部審計組與礦投公司就2022年度經濟效益專項審計意見初稿進行了反饋交流。

  在此次內部審計征求意見反饋交流會上,內部審計組與礦投公司相關人員就審計中提出的問題與意見進行了有效溝通、修正,確保了內部審計意見的真實。本著實事求實,堅守財經紀律的原則,礦投公司經理賀宗友表示此次內部專項審計為加強內部控制,有效防控財務資金風險、業(yè)務風險和廉政風險,確保財務與項目經濟活動合法合規(guī)起到了很好的促進,在今后的發(fā)展中有效防范化解相關風險積累了經驗,有利于礦投公司更進一步的長遠發(fā)展。

  集團對礦投公司開展的2022年度經濟效益專項審計,有效加強了內部管理審計工作規(guī)范化,及時防止制度執(zhí)行與管理漏洞,提高了子公司的經營項目風險管控能力,有助于集團進一步市場化經營轉型發(fā)展。(礦投公司)

 
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